Abril marca una de las citas más importantes del calendario fiscal para autónomos y empresas. Con el inicio del segundo trimestre, llega también el momento de cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a los primeros meses del año. Una correcta gestión en estas fechas no solo garantiza tranquilidad, sino que también evita posibles recargos, sanciones o problemas futuros.
Declaraciones del primer trimestre: fechas clave
Para el primer trimestre de 2026, es fundamental tener en cuenta dos fechas esenciales:
- 📅 15 de abril de 2026: último día para domiciliar las autoliquidaciones con resultado a ingresar. Si deseas que el pago se realice automáticamente desde tu cuenta bancaria, este es el plazo límite.
- 📅 20 de abril de 2026: fin del plazo general para la presentación de impuestos. A partir de esta fecha, cualquier presentación fuera de plazo puede conllevar recargos.
Planificar con antelación es clave para evitar prisas de última hora y posibles errores en la presentación.
Principales modelos a presentar
Dependiendo de tu actividad económica, estos son algunos de los modelos más habituales que deberás revisar y, en su caso, presentar:
- Modelo 111: retenciones e ingresos a cuenta de trabajadores y profesionales.
- Modelo 115: retenciones derivadas del alquiler de inmuebles urbanos.
- Modelo 123: retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario.
- Modelo 130: pagos fraccionados del IRPF en estimación directa.
- Modelo 131: pagos fraccionados del IRPF en régimen de módulos.
- Modelos 202/218: pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
- Modelo 210: declaración del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).
- Modelo 216: retenciones e ingresos a cuenta del IRNR.
- Modelo 303: autoliquidación del IVA.
- Modelo 349: declaración de operaciones intracomunitarias.
Es importante recordar que no todos los modelos aplican a todos los contribuyentes. Cada caso es único y depende de la actividad, volumen de operaciones y régimen fiscal.
La importancia de hacerlo bien y a tiempo
Cumplir con las obligaciones fiscales no es solo una cuestión de fechas. Una presentación correcta implica revisar datos, comprobar deducciones aplicables y asegurarse de que toda la información es coherente con la contabilidad.
Los errores pueden derivar en requerimientos por parte de la Administración, pérdida de beneficios fiscales o sanciones económicas. Por ello, contar con una planificación adecuada y asesoramiento profesional puede marcar la diferencia.
Nos encargamos por ti
En Asesoría Duart-Ferris sabemos que tu tiempo es valioso y que la gestión fiscal puede resultar compleja. Por eso, nos ocupamos de todo el proceso: desde la recopilación de la información hasta la presentación de los modelos, asegurando que todo se realice de forma correcta y dentro de plazo.
Nuestro objetivo es que puedas centrarte en lo realmente importante: hacer crecer tu negocio con la tranquilidad de que tus obligaciones fiscales están en buenas manos.
Si necesitas ayuda con tus impuestos o quieres revisar tu situación fiscal, no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de asesorarte.

